一、部门概况
(一)部门主要职责
365体育在线网址为市委领导、管理全市政法工
作的工作机构。市社会治安综合治理委员会办公室为市社会治安综合治理委员会的常设办事机构,与365体育在线网址机关合署办公。
1. 根据中央、省、泰州市和市各级党委、政府的部署,统一政法各部门及综合治理成员部门的思想和行动,对一定时期内的全市政法、综合治理工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
2. 承担市社会治安综合治理委员会的具体工作,组织和指导平安兴化建设工作。
3. 组织和指导法治兴化建设工作。
4.组织和指导全市维护社会稳定工作。
5.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。
6.支持和监督政法部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件。
7. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的工作措施,协助市委及其组织部门管理政法部门的领导干部。
8.组织推动政法、综合治理调研和宣传工作,探索研究政法、综合治理工作改革及有关重大问题。
9.指导乡(镇)综治办的工作。
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)内设机构
内设机构8个,分别是:办公室、政治处、调查研究科、综合治理指导科、综合治理协调科、依法治市工作科、执法督查科、流动人口管理工作科。
(三)2015年主要工作任务及目标
1. 推进社会管理服务三级平台规范有效运行。
2.推进综治信息系统建设。
3.深入推进平安兴化建设。
4.深入推进法治兴化建设。
5.开展“法治民生”十大行动。
6.开展“信访维稳平安法治示范村(社区)”创建活动。
7.开展执法评议、案件评查等执法督查活动。
8.信息调研宣传。
9.加强政法队伍建设。
二、收支预算情况
2015年部门预算收支表反映365体育在线网址的收支情况。
(一)收入预算
当年收入预算333.91万元,具体为财政拨款:1.一般公共预算333.91万元;2.政府性基金预算为零。
(二)支出预算
当年安排支出预算333.91万元。
按功能科目分类:一般公共服务支出310.21万元,主要用于机关开展工作而发生的基本支出和专项支出;住房保障支出23.70万元,主要用于机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放的购房补贴。
按支出用途分类:基本支出268.91万元,其中:工资福利支出183.69万元,对个人和家庭的补助56.84万元,商品和服务支出28.38万元;项目支出65万元,主要有:社会管理服务中心运行经费24.40万元,综合治理专项25.6万元,平安创建专项15万元。
365体育在线网址2015年部门预算收支表
单位:万元
收入预算
|
|
支出预算
|
|
|
|
项目名称
|
金额
|
功能分类
|
|
经济分类
|
|
|
|
功能科目
|
金额
|
支出项目
|
金额
|
一、财政拨款
|
333.91
|
一、一般公共服务支出
|
310.21
|
一、基本支出
|
268.91
|
1、一般公共预算
|
333.91
|
二、公共安全支出
|
|
1.工资福利支出
|
183.69
|
2、政府性基金预算
|
|
三、教育支出
|
|
2.对个人和家庭的补助
|
56.84
|
二、财政专户管理资金
|
四、科学技术支出
|
|
3.商品和服务支出
|
28.38
|
三、其他资金
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
|
二、项目支出
|
65
|
|
|
六、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
八、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十一、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十二、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十四、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十五、住房保障支出
|
23.70
|
|
|
|
|
十六、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
十七、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
|
十八、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
333.91
|
本年支出合计
|
333.91
|
本年支出合计
|
333.91
|
四、上年结转和结余
|
|
十九、年末结余结转
|
|
三、年末结余结转
|
收入总计
|
333.91
|
支出总计
|
333.91
|
支出总计
|
333.91
|
三、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算安排333.91万元,其中:行政运行(其他共产党事务)245.21万元,安排基本支出245.21万元;一般行政管理事务(其他共产党事务)65.00万元,安排项目支出65.00万元;住房公积金14.12万元,安排基本支出14.12万元;购房补贴9.58万元,安排基本支出9.58万元。
365体育在线网址
2015年部门预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
支出预算
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
201
|
36
|
01
|
行政运行(其他共产党事务)
|
245.21
|
245.21
|
201
|
36
|
02
|
一般行政管理事务(其他共产党事务)
|
65.00
|
65.00
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
14.12
|
14.12
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
9.58
|
9.58
|
合计
|
333.91
|
268.91
|
65.00
|
四、政府性基金支出预算情况
2015年本单位政府性基金预算无数据。
365体育在线网址
2015年部门预算政府性基金支出预算表
单位:万元
五、一般公共预算基本支出预算情况
2015年一般公共预算基本支出预算安排数268.91万元,其中:工资福利支出183.69万元,商品和服务支出28.38万元,对个人和家庭补助56.84万元。
365体育在线网址
2015年一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出预算安排数
|
|
合计
|
268.91
|
301
|
工资福利支出
|
183.69
|
30101
|
基本工资
|
31.78
|
30102
|
津贴补贴
|
104.24
|
30103
|
奖金
|
9.81
|
30104
|
社会保障缴费
|
16.6
|
30199
|
其他工资福利支出
|
21.26
|
302
|
商品和服务支出
|
28.38
|
30201
|
办公费
|
11.8
|
30207
|
邮电费
|
0.96
|
30211
|
差旅费
|
3.2
|
30213
|
维修(护)费
|
0.1
|
30215
|
会议费
|
0.2
|
30216
|
培训费
|
0.2
|
30217
|
公务接待费
|
0.34
|
30228
|
工会经费
|
1.49
|
30229
|
福利费
|
0.34
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
9
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.75
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
56.84
|
30302
|
退休费
|
32.44
|
30305
|
生活补助
|
0.7
|
30311
|
住房公积金
|
14.12
|
30313
|
购房补贴
|
9.58
|
六、“三公”经费及会议费、培训费预算情况
1、“三公”经费支出预算
2015年365体育在线网址公共财政安排“三公”经费预算19.34万元,较2014年压降0.04万元,压减0.21 %。主要原因是2015年认真落实党政机关厉行节约的有关规定,公务接待费按照2015年度预算统一进行了压减。其中:
(1)因公出国(境)经费0万元,预算未安排,与2014年持平。
(2)公务用车运行维护预算9万元,与2014年持平,公务用车购置费0万元,与2014年持平。2015年市内公务交通费包干定额预算无数据,与2014年持平。
(3)公务接待预算10.34万元,较2014年压降0.04万元,压减0.39%。
2、会议费、培训费支出预算
2015年365体育在线网址公共财政安排会议费支出预算0万元,与2014年持平;培训费支出预算0万元,与2014年持平。
365体育在线网址“三公”经费及会议费、培训费
财政拨款情况统计表
单位:万元
项目
|
本年预算数
|
合计
|
19.34
|
1、因公出国(境)费用
|
0
|
2、公务接待费
|
10.34
|
3、公务用车费
|
9.00
|
其中:(1)公务用车维护费
|
9.00
|
(2)公务用车购置费
|
0
|
4、会议费
|
0
|
5、培训费
|
0
|